Résumé du budget intermédiaire

ante-scriptum : c’est le budget prévisionnel intermédiaire, avant celui du projet final.Il nous a permis dans un 1er temps d’être accepté par LA FONDATION du PROTESTANTISME
  • règle d’or: un « va et vient » sera fait en permanence entre produits/charges car une association n’a pas accès à des crédits bancaires. Nous ne pouvons engager des dépenses si les recettes correspondants n’ont pas été engrangées. l’avancement du projet sera conditionné à notre capacité de recherche de financement et d’aboutissement des efforts.
  • Ont été étudiés les perspectives d’investissements , temple par temple, à partir des devis des artisans.
  • Les coûts de main d’oeuvre seront minimisés, car beaucoup de travaux seront réalisés au cours de CAMPS-CHANTIERS de jeunes français-italiens(vaudois)-allemands sous la conduite de professionnels.
  • le budget de la 1ère année est volontairement restreint car les demandes de subventions auprès des collectivités territoriales n’auront pas encore donnés d’effet
  • Par contre, le présent site-web ouvre la perspective de lever de fonds auprès de certaines fondations, auprès des entreprises touristiques(Hôtels) et auprès des particuliers soumis à l’impôt sur les revenus , et des particuliers soumis à l’I.F.I (impôt sur la Fortune immobilière -ex: ISF.
  • la croissance du budget peut s’imaginer : 15 000€ (1° année) / 75 000€ (2° année) /80 000€ (3° année). Le phasage du projet est incontournable.
  • les ressources propres ( Expositions, concerts, conférences, colloques…) ne généreront que des sommes insignifiantes.
  • On peut imaginer que le budget de la création du Musée serait abondé par la DRAC, si notre PROJET SCIENTIFIQUE et CULTUREL (P.S.C) est suffisamment convaincant . Notre chance est de posséder des objets de grande valeur, déjà classés au patrimoine régional en 1994.
  • les travaux de rénovation des temples et de réhabilitation sont estimés à 137 430€ soit 80% du total : 170K€
  • Les frais de fonctionnement du projet sont estimés à 12 100€ soit : 80,8% du budget total.Les frais de fonctionnement de l’association sont estimés à 12 100€ soit : 7,11% du total; les ACHATS & SERVICES sont estimés à 7,6% du total et les imprévus et frais de gestion sont estimés à 12% du budget total:lien vers les « camenberts »